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有个代账问题想请教大神

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一个小规模企业的老板找到我。让我帮忙做一下他们公司的账务。每个月就开两三张发票。账务很简单。今天老板拿来一堆发票给我。这些是不需要报销的。我怎么把这些发票给做进费用里去呢?走什么科目呢?我有点迷茫。


来自iPhone客户端1楼2021-08-17 14:40回复
    就是老板平常从账上支出点钱,你会做分录:
    借:其他应收款-老板
    贷:银行存款/库存现金
    老板给你提供了发票用来冲账,你就可以按照发票的内容做:
    借:管理费用-办公费/业务招待费
    贷:其他应收款-老板
    就是这个意思,如果老板或者账上显示其他人没借支,这些发票又不需要报销的话,那就没什么用。


    IP属地:湖南5楼2021-08-18 11:12
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